Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002829
Monto de la Factura
₲ 53.288.220
Nro. Solicitud de Transferencia
192047
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.253.330
Retención DNCP
₲ 194.883
Retención IVA
₲ 761.260
Retención Renta
₲ 2.030.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238369
Monto Contrato
₲ 1.794.683.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.471.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.471.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5