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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-004-0004983
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181

Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
LP-13002-16-124609
Monto Contrato
₲ 1.010.677.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.134.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 961.134.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral