Datos del Pago
Nro. de Factura
PLANILLA
Monto de la Factura
₲ 4.074.225
Nro. Solicitud de Transferencia
92640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.857.384
Retención DNCP
₲ 14.713
Retención IVA
₲ 84.692
Retención Renta
₲ 113.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210764
Monto Contrato
₲ 852.466.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.153.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.153.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3