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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005519
Monto de la Factura
₲ 6.054.573
Nro. Solicitud de Transferencia
35099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.714.753

Retención DNCP
₲ 21.607
Retención IVA
₲ 145.749
Retención Renta
₲ 167.062
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210764
Monto Contrato
₲ 852.466.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.153.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.153.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD-REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3