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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 72.255.875
Nro. Solicitud de Transferencia
83991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.996.063

Retención DNCP
₲ 254.866
Retención IVA
₲ 1.970.615
Retención Renta
₲ 1.970.615
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214657
Monto Contrato
₲ 508.187.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.247.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2