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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 27.749.250
Nro. Solicitud de Transferencia
161219
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.113.305

Retención DNCP
₲ 97.879
Retención IVA
₲ 756.798
Retención Renta
₲ 756.798
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214657
Monto Contrato
₲ 508.187.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.247.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2