Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 24.205.295
Nro. Solicitud de Transferencia
160524
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.778.284
Retención DNCP
₲ 85.379
Retención IVA
₲ 660.144
Retención Renta
₲ 660.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214657
Monto Contrato
₲ 508.187.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.247.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.247.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2