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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000376
Monto de la Factura
₲ 629.414.294
Nro. Solicitud de Transferencia
90432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.307.462

Retención DNCP
₲ 2.220.116
Retención IVA
₲ 17.165.844
Retención Renta
₲ 17.165.844
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-213107
Monto Contrato
₲ 2.728.349.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.319.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.319.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412782
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Edificio y Locales del Comando del Ejército - Cuartel General.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2