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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001194
Monto de la Factura
₲ 2.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106112
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.518

Retención DNCP
₲ 8.226
Retención IVA
₲ 63.600
Retención Renta
₲ 63.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214826
Monto Contrato
₲ 157.363.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.194.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.194.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2