Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004894
Monto de la Factura
₲ 13.797.420
Nro. Solicitud de Transferencia
182891
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.984.001
Retención DNCP
₲ 48.667
Retención IVA
₲ 376.293
Retención Renta
₲ 376.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214659
Monto Contrato
₲ 325.608.279
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.196.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.196.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes -
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2