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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0048651
Monto de la Factura
₲ 30.106.410
Nro. Solicitud de Transferencia
32732
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.648.360

Retención DNCP
₲ 110.830
Retención IVA
₲ 462.577
Retención Renta
₲ 856.935
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-211160
Monto Contrato
₲ 356.391.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.006.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.006.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1