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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016495
Monto de la Factura
₲ 74.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94553
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.867.771

Retención DNCP
₲ 274.926
Retención IVA
₲ 1.062.857
Retención Renta
₲ 2.125.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222801
Monto Contrato
₲ 417.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.086.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.086.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4