Datos del Pago
Nro. de Factura
001-022-0003524
Monto de la Factura
₲ 1.091.250
Nro. Solicitud de Transferencia
54271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.033.373
Retención DNCP
₲ 3.944
Retención IVA
₲ 22.456
Retención Renta
₲ 30.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212238
Monto Contrato
₲ 30.671.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.678.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.678.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1