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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 200.135.900
Nro. Solicitud de Transferencia
125704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.336.978

Retención DNCP
₲ 705.934
Retención IVA
₲ 5.458.252
Retención Renta
₲ 5.458.252
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-215978
Monto Contrato
₲ 1.943.442.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.828.867.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.867.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404224
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/22 "Adquisición de Repuestos Aeronáuticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4