Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011077
Monto de la Factura
₲ 18.589.800
Nro. Solicitud de Transferencia
161223
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.493.847
Retención DNCP
₲ 65.571
Retención IVA
₲ 506.995
Retención Renta
₲ 506.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214824
Monto Contrato
₲ 525.523.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.175.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.175.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2