Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010810
Monto de la Factura
₲ 38.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102312
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.689.481
Retención DNCP
₲ 137.521
Retención IVA
₲ 1.063.309
Retención Renta
₲ 1.063.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-214824
Monto Contrato
₲ 525.523.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.175.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.175.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MADERAMEN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2