Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003552
Monto de la Factura
₲ 1.136.286.090
Nro. Solicitud de Transferencia
145751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.296.859
Retención DNCP
₲ 4.007.991
Retención IVA
₲ 30.989.621
Retención Renta
₲ 30.989.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-215979
Monto Contrato
₲ 1.662.539.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.575.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.564.575.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404224
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/22 "Adquisición de Repuestos Aeronáuticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4