Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004719
Monto de la Factura
₲ 3.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163433
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.369.196
Retención DNCP
₲ 12.672
Retención IVA
₲ 92.982
Retención Renta
₲ 97.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223375
Monto Contrato
₲ 3.253.241.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.076.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.086.076.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1