Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119610
Monto de la Factura
₲ 139.304.240
Nro. Solicitud de Transferencia
81680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.304.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-31742
Monto Contrato
₲ 7.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.264.542.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.264.542.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas