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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0108846
Monto de la Factura
₲ 61.725.100
Nro. Solicitud de Transferencia
124013
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.725.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-31742
Monto Contrato
₲ 7.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.264.542.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.264.542.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas