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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 1.267.845.391
Nro. Solicitud de Transferencia
129912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.127.297.917

Retención DNCP
₲ 4.518.140
Retención IVA
₲ 34.577.602
Retención Renta
₲ 23.051.734
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-40438
Monto Contrato
₲ 15.825.382.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.789.948.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.789.948.313

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211729
Nombre de la Licitación
MOPC N° 89-2011 LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI Y ALPASA - CHAURIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas