Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001124
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184561
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.680
Retención DNCP
₲ 838
Retención IVA
₲ 6.545
Retención Renta
₲ 8.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241867
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.114.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.114.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442691
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo