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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001256
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214254
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.000

Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241867
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.114.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.114.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442691
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo