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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007387
Monto de la Factura
₲ 46.519.225
Nro. Solicitud de Transferencia
151287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.757.280

Retención DNCP
₲ 168.434
Retención IVA
₲ 796.885
Retención Renta
₲ 1.754.518
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242702
Monto Contrato
₲ 307.251.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.050.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.050.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas