Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020233
Monto de la Factura
₲ 45.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189670
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.205.620
Retención DNCP
₲ 158.086
Retención IVA
₲ 1.235.045
Retención Renta
₲ 1.646.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-243604
Monto Contrato
₲ 1.061.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.857.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.857.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Mantenimiento de UPS y Cableado de Red.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo