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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020233
Monto de la Factura
₲ 12.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215841
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.452.417

Retención DNCP
₲ 42.896
Retención IVA
₲ 335.127
Retención Renta
₲ 446.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-243604
Monto Contrato
₲ 1.061.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.857.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.857.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Mantenimiento de UPS y Cableado de Red.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo