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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020215
Monto de la Factura
₲ 42.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186895
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.330.400

Retención DNCP
₲ 147.316
Retención IVA
₲ 1.150.909
Retención Renta
₲ 1.534.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-243604
Monto Contrato
₲ 1.061.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.857.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.857.860

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Mantenimiento de UPS y Cableado de Red.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo