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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009395
Monto de la Factura
₲ 65.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59938
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.636.406

Retención DNCP
₲ 242.844
Retención IVA
₲ 929.250
Retención Renta
₲ 1.239.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126117
Monto Contrato
₲ 3.159.599.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.434.716.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.434.716.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR LA LEY 1340/88 PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)