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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002455
Monto de la Factura
₲ 16.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110967
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.434.434

Retención DNCP
₲ 57.838
Retención IVA
₲ 442.637
Retención Renta
₲ 295.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Iván Antonio Arce Ramírez
RUC
3748150-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120424
Monto Contrato
₲ 533.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.212.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.212.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)