Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004914
Monto de la Factura
₲ 15.514.200
Nro. Solicitud de Transferencia
153747
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.939.140
Retención DNCP
₲ 57.920
Retención IVA
₲ 221.631
Retención Renta
₲ 295.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126579
Monto Contrato
₲ 503.321.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.664.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.664.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)