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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000175
Monto de la Factura
₲ 23.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.731.967

Retención DNCP
₲ 88.133
Retención IVA
₲ 337.243
Retención Renta
₲ 449.657
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126579
Monto Contrato
₲ 503.321.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.664.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.664.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)