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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0157602
Monto de la Factura
₲ 25.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111024
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.237.032

Retención DNCP
₲ 93.968
Retención IVA
₲ 359.571
Retención Renta
₲ 479.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126569
Monto Contrato
₲ 1.636.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.576.516.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.576.516.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)