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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006568
Monto de la Factura
₲ 6.346.050
Nro. Solicitud de Transferencia
131132
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.110.823

Retención DNCP
₲ 23.692
Retención IVA
₲ 90.658
Retención Renta
₲ 120.877
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126572
Monto Contrato
₲ 89.098.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.486.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.486.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)