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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007945
Monto de la Factura
₲ 391.626.375
Nro. Solicitud de Transferencia
6202
Fecha Solicitud de Transferencia
12-02-2018
Fecha de la Transferencia
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.110.090

Retención DNCP
₲ 1.462.072
Retención IVA
₲ 5.594.663
Retención Renta
₲ 7.459.550
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126578
Monto Contrato
₲ 28.152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.107.670.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.107.670.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)