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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000214
Monto de la Factura
₲ 31.581.900
Nro. Solicitud de Transferencia
66079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.411.264

Retención DNCP
₲ 117.906
Retención IVA
₲ 451.170
Retención Renta
₲ 601.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126578
Monto Contrato
₲ 28.152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.107.670.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.107.670.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)