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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035320
Monto de la Factura
₲ 12.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.974.076

Retención DNCP
₲ 46.424
Retención IVA
₲ 177.643
Retención Renta
₲ 236.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120430
Monto Contrato
₲ 1.177.760.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.530.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.090.362.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)