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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001721
Monto de la Factura
₲ 54.781.896
Nro. Solicitud de Transferencia
20200
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.977.461

Retención DNCP
₲ 214.745
Retención IVA
₲ 1.494.052
Retención Renta
₲ 1.095.638
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123076
Monto Contrato
₲ 2.045.391.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.837.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.735.187.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298193
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA HOSPITALES DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)