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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 1.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.164.953

Retención DNCP
₲ 4.365
Retención IVA
₲ 33.409
Retención Renta
₲ 22.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124069
Monto Contrato
₲ 138.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.599.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.599.443

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma