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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039388
Monto de la Factura
₲ 38.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55371
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.855.300

Retención DNCP
₲ 138.109
Retención IVA
₲ 1.056.955
Retención Renta
₲ 704.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
80/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127329
Monto Contrato
₲ 788.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.165.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.165.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA CIRUGIA BARIATRICA MANGA GÁSTRICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)