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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0162699
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72090
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.733.333

Retención DNCP
₲ 933.333
Retención IVA
₲ 3.571.429
Retención Renta
₲ 4.761.905
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126575
Monto Contrato
₲ 5.824.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.737.833.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.737.833.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)