Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0150452
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16527
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.366.667
Retención DNCP
₲ 466.667
Retención IVA
₲ 1.785.714
Retención Renta
₲ 2.380.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126575
Monto Contrato
₲ 5.824.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.737.833.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.737.833.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)