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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004812
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.785.454

Retención DNCP
₲ 2.850.909
Retención IVA
₲ 21.818.182
Retención Renta
₲ 14.545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123209
Monto Contrato
₲ 2.214.502.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.811.528.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.811.528.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)