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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0057350
Monto de la Factura
₲ 12.098.750
Nro. Solicitud de Transferencia
48522
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.647.290

Retención DNCP
₲ 45.126
Retención IVA
₲ 176.099
Retención Renta
₲ 230.235
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120425
Monto Contrato
₲ 25.478.894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.776.574.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.776.574.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)