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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061033
Monto de la Factura
₲ 33.332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
9412
Fecha Solicitud de Transferencia
04-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.779.122

Retención DNCP
₲ 123.147
Retención IVA
₲ 478.062
Retención Renta
₲ 952.169
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120425
Monto Contrato
₲ 25.478.894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.776.574.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.776.574.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)