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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 48.645.828
Nro. Solicitud de Transferencia
58314
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2017
Fecha de la Transferencia
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.842.690

Retención DNCP
₲ 181.611
Retención IVA
₲ 694.940
Retención Renta
₲ 926.587
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126567
Monto Contrato
₲ 6.918.716.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.324.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.450.324.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)