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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 529.251.744
Nro. Solicitud de Transferencia
16754
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.634.146

Retención DNCP
₲ 1.975.873
Retención IVA
₲ 7.560.739
Retención Renta
₲ 10.080.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126567
Monto Contrato
₲ 6.918.716.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.324.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.450.324.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)