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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002187
Monto de la Factura
₲ 2.277.120
Nro. Solicitud de Transferencia
101167
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.181.265

Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 44.972
Retención Renta
₲ 42.544
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120556
Monto Contrato
₲ 5.710.008.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.478.141.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.478.141.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)