Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002064
Monto de la Factura
₲ 10.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.878.733
Retención DNCP
₲ 38.300
Retención IVA
₲ 146.557
Retención Renta
₲ 195.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120556
Monto Contrato
₲ 5.710.008.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.478.141.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.478.141.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)