Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81073
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.153
Retención DNCP
₲ 4.847
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120428
Monto Contrato
₲ 597.794.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.427.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.427.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)