Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.273
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120428
Monto Contrato
₲ 597.794.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.427.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.427.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)